湖南省煤炭管理局2018年部门预算说明

  • 索引号:430S00043/2018-65789
  • 题裁分类:
  • 发布机构: 省安全生产监督管理局
  • 发文日期: 2018-03-01 00:00 17:13
  • 主题分类:
  • 主题词:
  • 名称: 湖南省煤炭管理局2018年部门预算说明

  一、部门基本概况

  1、职能职责。一是贯彻执行国家煤矿安全生产工作的方针、政策和法律、法规及规章,组织起草有关地方性法规、规章草案,拟订全省煤矿安全生产政策和规划,并组织实施和监督检查。二是负责煤矿安全生产地方监管工作,对省监管煤矿安全生产进行日常性的监督检查,对煤矿违法行为依法作出现场处理或实施行政处罚,监督煤矿企业重大安生隐患的整改,并按有关法定程序组织恢复生产的验收。三是负责指导、协调和监督检查全省煤矿安全生产监管工作,对地方政府及有关部门贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准,煤矿整顿关闭,煤矿安全监督检查执法,煤矿安全专项整治、事故隐患整改及复查等情况进行监督检查。四是负责组织煤矿安全专项整治,依法依规提出关闭不具备安全生产条件的矿井,监督落实不具备安全生产条件矿井的关闭工作。负责煤矿瓦斯治理工作监督检查和瓦斯等级鉴定工作。五是负责开办煤矿企业审批工作,会同有关部门组织煤矿建设工程设计审查和竣工验收有关工作,会同有关部门负责全省煤矿生产能力监管的指导工作,开展煤矿生产能力核定工作。六是负责煤矿安全生产基础管理监督指导,贯彻落实国家有关煤炭企业准入条件、办矿标准和安全生产标准,拟订全省实施细则,推进煤炭科技进步,促进煤矿正规开采和安全质量标准化建设。七是牵头组织煤矿生产安全事故应急救援,指导、协调煤矿应急救援专业队伍的建设和管理,开展煤矿生产安全事故应急救援的宣传、教育和预算演练工作,调度救援队伍参与事故救援;参与煤矿生产安全事故调查处理工作。八是负责煤矿安全培训监督管理,拟订煤矿安全培训有关政策、措施,编制安全培训规划;指导协调、监督检查煤矿安全培训工作,监督落实持证上岗和先培训后上岗制度。九是负责煤矿矿长安全资格和其他安全生产管理人员、特种作业人员管理工作。十是承办省人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

  2、机构设置。根据“三定“方案,我局设办公室、安全监督管理一处、安全监督管理二处、安全基础管理与应急救援处、安全培训处、机关党委和纪检监察室等7个内设机构。

  20171226日,我局搬迁到省安监局合署办公,内设机构进行了整合,目前仍作一级预算单位管理。

  二、部门预算单位构成

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、湖南省煤炭管理局本级

  2、湖南第一工业设计研究院(应省国资委请托,经省财政厅同意,考虑该单位实际情况,我局帮忙代管该单位预算户头一年。)

  三、部门收支总体情况

  2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括用于湖南煤炭事业发展的专项工作经费。

  (一)收入预算,2018年年初预算数2042.04万元,其中,一般公共预算拨款2042.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元。收入较去年减少4202.89万元,主要是一般公共预算拨款减少1576.89万元,其中煤矿安全生产专项资金1734万元并入省安监局,“三供一业”改革等政策性增支157.11万元;事业单位经营服务收入减少2626万元,设计院比照改制后的科技型企业预算管理模式,只编报一般公共预算拨款部分。

  (二)支出预算,2018年年初预算数2042.04万元,其中,社会保障和就业支出133万元,资源勘探信息等支出1829.04万元,住房保障支出80万元。支出较去年减少4202.89万元,理由同收入预算。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入2042.04万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2018年年初预算数为1920.04万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年年初预算数为122万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:商品和服务支出115万元,主要用于煤矿安全生产监管专项行动等方面;其他资本性支出7万元,主要用于设备购置等方面。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年局本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 308 万元,比2017年预算增加52.41万元,上升20%

  2、“三公”经费预算

  2018年“三公”经费预算数为53万元,其中,公务接待费 15 万元,公务用车购置及运行费 30万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 30万元),因公出国(境)费 8 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少113万元。局本级的“三公”经费与上年齐平。设计院的“三公”经费没有使用一般公共预算拨款,没有纳入预算管理。

  3、政府采购情况

  2018年我局各单位政府采购预算总额78万元,其中:政府采购货物预算63万元、政府采购服务预算15万元。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件:2018年部门预算公开表


2018年部门预算公开表.XLS